Funktion "GetVendorPurchaseOrders" von System "MSD365FO"
Liefert die offenen Bestellungen eines bestimmten Kreditors
Der Funktionsaufruf ist immer synchron.
Spezifikation der Anfrage
- CompanyCode (Text) - Buchungskreis zur Unterscheidung von Bestellungen
- VendorId (Text) - ID des Kreditors
- Date (Datum) - Datum (im ISO 8601-Format) zur Ermittlung gültiger Bestellungen
Spezifikation des Ergebnisses
- Result (Liste von "Objekt", min. 0 Element(e)) - Die ersten 30 Bestellungen aus den letzten 60 Tagen
- Id (Text) - ID der ermittelten Bestellung
- Date (Datum) - Datum (im ISO 8601-Format) der ermittelten Bestellung
- Description (Text) - Beschreibung der Bestellung